2017年9月24日 星期日
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沧州市社会公益项目建设管理中心2016年部门决算公开

 沧州市社会公益项目建设管理中心部门公开目录

第一部分       部门概况  

1.主要职责

沧州市社会公益项目建设管理中心,是政府批准成立的承担市本级财政投资非经营性项目代建工作的机构,具体职责如下:

1)严格按照批准的项目建议书组织开展可行性研究报告编制,配合使用单位相关报批手续;

2)严格按照批准的可行性研究报告组织初步设计和概算编制;

3)严格按照批准的初步设计组织施工图设计,会同使用单位编报年度投资计划;

4)委托具备相应资质的招标代理机构,对代建项目的设计、施工、监理、重要材料和重大设备采购等进行招标。

5)负责办理与项目建设有关的各项许可手续。

6)负责项目建设过程中有关合同的洽谈签订,对项目建设实行全过程管理;

7)定期向市发改和财政部门报送项目进度报告、资金使用报告;

8)负责编制招标上限及竣工财务决算,负责初审施工单位报送的工程决算,并报市财政部门评审和批准;

9)会同使用单位组织代建项目进行初步验收;

10)协助使用单位办理产权登记,办理资产、合同、技术资料的移交;

11)履行《项目代建委托合同》约定的其他权利和义务

2、部门决算单位构成

沧州市社会公益项目建设管理中心是沧州市政府直属机构,无下属单位。

第二部分

 沧州市社会公益项目建设管理中心2016年度决算报表

1、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:沧州市社会公益项目建设管理中心           2016年

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

46,303,168.50

一、一般公共服务支出

29

324,741.50

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

29,036,290.57

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

9,659,245.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

10,044,207.13

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

46,303,168.50

本年支出合计

52

49,064,484.20

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

7,870,894.82

    年末结转和结余

54

5,109,579.12

 

27

 

 

55

 

总计

28

54,174,063.32

总计

56

54,174,063.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

— 1 —

 

 

 

 

2、 收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:沧州市社会公益项目建设管理中心

 

2016年

 

 

 

单位:元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

46,303,168.50

46,303,168.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

324,542.50

324,542.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

324,542.50

324,542.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

324,542.50

324,542.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

27,091,126.00

27,091,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

27,091,126.00

27,091,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

27,091,126.00

27,091,126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

9,770,000.00

9,770,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

9,770,000.00

9,770,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

9,770,000.00

9,770,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9,117,500.00

9,117,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

9,117,500.00

9,117,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

9,117,500.00

9,117,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3、 支出决算表

支出决算表

 

 

公开03表

部门:沧州市社会公益项目建设管理中心

2016年度

 

 

 

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

49,064,484.20

324,741.50

48,739,742.70

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

324,741.50

324,741.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

324,741.50

324,741.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

324,741.50

324,741.50

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

29,036,290.57

0.00

29,036,290.57

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

29,036,290.57

0.00

29,036,290.57

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

29,036,290.57

0.00

29,036,290.57

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

9,659,245.00

0.00

9,659,245.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

9,659,245.00

0.00

9,659,245.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

9,659,245.00

0.00

9,659,245.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10,044,207.13

0.00

10,044,207.13

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,369,015.30

0.00

1,369,015.30

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,369,015.30

0.00

1,369,015.30

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8,675,191.83

0.00

8,675,191.83

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

8,675,191.83

0.00

8,675,191.83

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收     入

 

项目

行次

金额

 

 

栏次

 

1

 

一、一般公共预算财政拨款

1

37,185,668.50

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

9,117,500.00

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

本年收入合计

24

46,303,168.50

 

年初财政拨款结转和结余

25

7,870,894.82

 

  一般公共预算财政拨款

26

7,870,894.82

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

 

28

 

 

总计

29

54,174,063.32

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

单位:元

支     出

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

2

3

4

一、一般公共服务支出

30

324,741.50

324,741.50

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

34

29,036,290.57

29,036,290.57

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

9,659,245.00

9,659,245.00

0.00

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

40

10,044,207.13

1,369,015.30

8,675,191.83

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年支出合计

53

49,064,484.20

40,389,292.37

8,675,191.83

年末财政拨款结转和结余

54

5,109,579.12

4,667,270.95

442,308.17

 

55

 

 

 

 

56

 

 

 

 

57

 

 

 

总计

58

54,174,063.32

45,056,563.32

9,117,500.00

 

 

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:沧州市社会公益项目建设管理中心

2016年度

 

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

40,389,292.37

324,741.50

40,064,550.87

201

一般公共服务支出

324,741.50

324,741.50

0.00

20104

发展与改革事务

324,741.50

324,741.50

0.00

2010450

  事业运行

324,741.50

324,741.50

0.00

205

教育支出

29,036,290.57

0.00

29,036,290.57

20502

普通教育

29,036,290.57

0.00

29,036,290.57

2050204

  高中教育

29,036,290.57

0.00

29,036,290.57

207

文化体育与传媒支出

9,659,245.00

0.00

9,659,245.00

20799

其他文化体育与传媒支出

9,659,245.00

0.00

9,659,245.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

9,659,245.00

0.00

9,659,245.00

212

城乡社区支出

1,369,015.30

0.00

1,369,015.30

21203

城乡社区公共设施

1,369,015.30

0.00

1,369,015.30

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,369,015.30

0.00

1,369,015.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:沧州市社会公益项目建设管理中心

 

 

人员经费

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

248,192.00

 

30101

  基本工资

86,942.00

 

30102

  津贴补贴

720.00

 

30103

  奖金

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

 

30107

  绩效工资

132,383.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

28,147.00

 

303

对个人和家庭的补助

34,180.50

 

30301

  离休费

0.00

 

30302

  退休费

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

 

30306

  救济费

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

34,060.50

 

30312

  提租补贴

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

120.00

 

 

 

 

 

人员经费合计

282,372.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

2016年度

 

 

 

单位:元

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

302

商品和服务支出

42,369.00

310

其他资本性支出

0.00

30201

  办公费

9,970.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30202

  印刷费

1,975.00

31002

  办公设备购置

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30207

  邮电费

2,100.00

31008

  物资储备

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30211

  差旅费

560.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30228

  工会经费

4,481.00

30701

  国内债务付息

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30239

  其他交通费用

173.00

39906

  赠与

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

23,110.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门:沧州市社会公益项目建设管理中心

 

2016年度

科目

年初结转和结余

本年收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

0.00

9,117,500.00

212

城乡社区支出

0.00

9,117,500.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

9,117,500.00

2120803

  城市建设支出

0.00

9,117,500.00

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

单位:元

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

3

4

5

6

8,675,191.83

0.00

8,675,191.83

442,308.17

8,675,191.83

0.00

8,675,191.83

442,308.17

8,675,191.83

0.00

8,675,191.83

442,308.17

8,675,191.83

0.00

8,675,191.83

442,308.17

 

8、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:沧州市社会公益项目建设管理中心      2016年

 

金额单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计